发票开错如何处理?

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发票开具有误该如何处理?通常有两种方式:红字冲销或直接作废。以下就红冲、作废及发票丢失三种常见情形进行说明。
关于红字冲销:适用于发生销售退回、开票内容错误、给予销售折让,或应税服务中止等情况。若发票已由购买方完成认证抵扣,需由购买方在增值税发票管理系统中填写红字发票信息表,并选择已抵扣类型;若发票尚未抵扣,则由销售方申请,录入发票代码与号码后生成信息表,再开具红字专用发票。
关于作废发票:必须同时满足三项条件——发票为当月开具、全部联次(记账联、抵扣联、发票联)齐全、销售方未进行抄税、购买方未认证抵扣。仅当四者全部符合时,方可通过开票系统直接作废。
关于发票丢失:若仅丢失抵扣联,可用发票联复印件作为抵扣凭证;若仅丢失发票联,可用抵扣联复印件入账;若两者均丢失,依据国家税务总局2020年第1号公告,无需再到税务机关办理已报税证明单,只需取得销售方加盖发票专用章的记账联复印件,即可用于抵扣和账务处理。
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看错哪了?金额?名称?税号?不一样处理法,先截图发给会计瞅瞅
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已经跨月了?那得开红字发票申请单,让对方配合走流程…头大
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哎哟,上次我开错抬头,硬是跑税务局盖章补救,累死…
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啊这…赶紧联系对方财务,看能不能作废重开,越快越好
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别慌,要是当月发现的,直接红冲再开一张就行~
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